CHRONOSCALE HOLDINGS CORPORATION은 2026년 5월 사업결합과 7월 지주회사 전환을 완료하고 Legacy Ekso 사업을 매각예정으로 전환했다고 밝혔습니다.
핵심 내용
AI 요약회사는 2026년 5월 5일 Ekso Bionics Holdings와 Cloud 간 사업결합을 완료하고 2026년 7월 1일 지주회사 전환을 통해 ChronoScale Holdings Corporation을 신설했다고 밝혔습니다.
회사는 2026년 6월 4일 이사회가 Legacy Ekso 사업을 매각하기로 결정했으며 이를 매각예정자산 및 중단영업으로 분류했다고 밝혔습니다.
회사는 회계연도 2026년(2026년 5월 31일 종료) 매출이 전년도 $84.4 million에서 15% 감소한 $71.6 million을 기록했으며 감소 요인으로 2024년 12월 고객 이탈을 들었습니다.
회사는 2026년 5월 31일 기준 현금 $9.7 million과 운전자본 부족 $42.6 million을 보유하고 있으며, 이후 Applied Parent와 최대 $100.0 million 규모의 Grid Note를 체결했다고 밝혔습니다.
핵심 수치
2026년 5월 31일로 끝난 회계연도
- 매출액
- $72M
- 영업이익
- −$37M
- 당기순이익
- −$50M
- EPS(주당순이익)
- −$0.36
- 영업활동현금흐름
- $39M
SEC 제출 재무자료(XBRL) 기준 · AI를 거치지 않은 값이에요.
리포트 본문
AI 작성분석 범위 · 경영진 논의(MD&A) 기준경영진 논의 및 분석(MD&A) 절에서 발췌한 구간을 분석했습니다(중간 생략). 재무제표 주석·위험요인 등 보고서의 다른 절은 검토 범위에 포함되지 않습니다.
사업결합과 지주회사 전환
공시에 따르면 2026년 5월 5일 Ekso Bionics Holdings, Inc.와 Applied Digital Corporation 계열의 Cloud 간 사업결합이 완료되었고, 이 과정에서 Ekso는 ChronoScale Corporation으로 이름을 바꾸었으며 Cloud가 그 자회사로 편입되었습니다. 2026년 7월 1일에는 지주회사 전환이 이루어져 새로운 상장 지주회사인 ChronoScale Holdings Corporation이 설립되었고, 기존 운영회사들은 그 자회사로 재편되었습니다.
사업결합과 Applied Parent PIPE Investment 완료 이후 Applied Parent와 Contributor는 회사 발행주식의 약 97%를 보유하게 되었고, 기존 Ekso 주주는 약 3%를 보유하게 되었다고 회사는 밝혔습니다. 이에 따라 Applied Parent가 회사에 대한 지배지분을 확보하게 되었습니다.
근거 · 경영진 논의 및 분석(MD&A) 원문 근거
Legacy Ekso 사업 매각 추진
회사는 2026년 6월 4일 이사회가 Legacy Ekso 사업을 매각하고 Cloud 사업에만 집중하는 계획을 승인했다고 밝혔습니다. 이에 따라 Legacy Ekso 사업은 매각예정자산으로 지정되었으며, 회사는 2027 회계연도 중 매각을 완료할 것으로 예상한다고 설명했습니다.
회사는 2026년 5월 29일 이사회가 세 가지 요건(회사의 구성요소 해당 여부, 매각예정 요건 충족 여부, 처분이 회사 운영과 재무결과에 중대한 영향을 미치는 전략적 변화인지 여부)을 모두 충족한다고 판단해 Legacy Ekso 사업을 중단영업으로 분류했다고 밝혔습니다. 이에 따라 회계연도 2026년 매출 $0.4 million이 중단영업 항목으로 별도 표시되었고, 비교 기간의 재무제표도 이에 맞춰 재작성되었습니다.
회사는 회계연도 2026년 중단영업으로부터의 순손실이 $1.0 million이었으며, 이는 2026년 5월 5일부터 5월 31일까지 Legacy Ekso 사업의 영업활동을 반영한 것이라고 설명했습니다. 회사는 매각 종결이 지연되거나 처분 계획이 변경될 경우 해당 사업 유지에 따른 영업손실이 계속 발생할 수 있다고 밝혔습니다.
근거 · 경영진 논의 및 분석(MD&A) 원문 근거
매출 및 비용 구조 변화
회사는 회계연도 2026년 매출이 전년도 $84.4 million에서 $71.6 million으로 15% 감소했다고 밝혔으며, 그 배경으로 2024년 12월 발생한 고객 이탈을 들었습니다. 매출원가는 $115.3 million에서 $88.7 million으로 23% 줄었는데, 회사는 리스 재협상에 따른 감가상각비 감소(약 $19.7 million), 리스 관련 비용 감소(약 $6.4 million), 인건비 감소(약 $1.8 million)를 주된 요인으로 제시했고, 에너지 비용 등 약 $1.3 million 증가가 이를 일부 상쇄했다고 설명했습니다.
판매관리비는 $24.8 million에서 $19.8 million으로 20% 감소했다고 회사는 밝혔습니다. 회사는 리스 재협상에 따른 비용 감소(약 $5.3 million)와 전기 특정 거래처의 대손충당금 관련 비용이 당기에는 없었던 점(약 $8.7 million 감소)을 주요 요인으로 들었으며, 법률 자문 등 전문서비스 비용 증가(약 $6.2 million)와 주식보상비용 증가(약 $2.8 million)가 이를 일부 상쇄했다고 설명했습니다.
근거 · 경영진 논의 및 분석(MD&A) 원문 근거
이자비용, 워런트 평가손익 등 기타 항목
회사는 자산매각손실이 회계연도 2026년 $0.6 million 발생했으며, 이는 처분 시 공정가치로의 자산 상각에 따른 것이라고 밝혔습니다. 이자비용(순액)은 전년도 $17.4 million에서 $9.6 million으로 45% 감소했는데, 회사는 이를 대부분의 금융리스 재협상에 따른 금융리스 이자 감소로 설명했습니다. 또한 회사는 2026년 발행된 Investor Warrants 및 2026 Placement Agent Warrants의 재평가와 관련해 워런트 공정가치 변동손실 $2.2 million을 인식했으며, 전년도에는 사업결합 종결 시점(2026년 5월 5일) 때문에 비교 대상 금액이 없었다고 밝혔습니다.
근거 · 경영진 논의 및 분석(MD&A) 원문 근거
유동성 및 자금조달
회사는 2026년 5월 31일 기준 현금 $9.7 million과 운전자본 부족 $42.6 million을 보고했습니다. 회사는 최근 12개월 동안 보통주, 워런트, 우선주, 전환약속어음 발행 및 고객으로부터의 계약보증금·매출 대금 수취를 통해 현금을 조달했으며, 사업결합과 관련해 총 $15.8 million(관련 비용 차감 전)의 지분 자금을 조달했다고 밝혔습니다.
회사는 회계연도 종료 이후인 2026년 6월 26일 Applied Parent와 최대 $100.0 million 규모의 요구불 Grid Note를 체결했고, 2026년 7월 1일 이 중 $7.0 million을 인출해 $93.0 million의 미인출 한도가 남아 있다고 밝혔습니다. Applied Parent는 2027년 8월 20일 이전에는 상환 요구권을 행사하지 않기로 합의했다고 회사는 설명했습니다.
회사는 2027년 8월 31일까지의 현금흐름 전망을 작성했으며, 현금성 자산과 Grid Note의 가용 한도를 포함한 유동성이 예상 현금 지출액을 약 $61.0 million 초과할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이를 근거로 경영진은 재무제표 발행일로부터 1년간 계속기업 존속능력에 대한 중대한 의문이 제기되지 않는다고 결론지었다고 설명했습니다.
근거 · 경영진 논의 및 분석(MD&A) 원문 근거
현금흐름 현황
회사는 영업활동 현금흐름이 전년도 $7.2 million 순유출에서 회계연도 2026년 $39.1 million 순유입으로 $46.3 million 변동했다고 밝혔으며, 영업자산·부채 변동 및 순손실 감소를 요인으로 들었고 리스 재협상에 따른 감가상각비·리스비용 감소가 이를 일부 상쇄했다고 설명했습니다. 투자활동 현금유출은 $1.4 million에서 $25.2 million으로 늘었는데, 회사는 유형자산 투자 증가를 주된 요인으로 들었습니다.
회사는 재무활동 현금흐름이 전년도 $11.0 million 순유입에서 회계연도 2026년 $6.6 million 순유출로 전환되었다고 밝혔습니다. 회사는 Applied Parent와의 순거래 감소(약 $38.3 million)와 전년도에 있었던 $12.0 million SAFE 발행 대금 부재를 주요 요인으로 들었으며, Applied Parent PIPE Investment 순수취액 $15.0 million, 워런트 행사 대금 $4.5 million, SAFE 원금 $12.0 million의 Applied Parent 이전, 금융리스 상환액 $25.2 million 감소가 이를 일부 상쇄했다고 설명했습니다.
근거 · 경영진 논의 및 분석(MD&A) 원문 근거
요약 문장 함께 보기
회사는 2026년 5월 5일 Cloud와의 사업결합을 완료했고, 2026년 7월 1일 지주회사 전환을 거쳐 ChronoScale Holdings Corporation을 신설했다고 밝혔습니다. 같은 해 6월 이사회는 Legacy Ekso 사업을 매각하는 계획을 승인해 해당 사업을 매각예정자산 및 중단영업으로 분류했습니다.
회사는 회계연도 2026년 매출이 전년도 $84.4 million에서 15% 감소한 $71.6 million을 기록했으며, 매출원가와 판매관리비도 각각 23%, 20% 감소했다고 설명했습니다. 회사는 2026년 5월 31일 기준 현금 $9.7 million, 운전자본 부족 $42.6 million을 보고했으며, 이후 Applied Parent로부터 최대 $100.0 million 규모의 Grid Note를 확보했다고 밝혔습니다.
AI가 공시 원문을 요약·번역했으며 원문과 차이가 있을 수 있습니다. 참고용 정보로 투자 권유가 아닙니다.
원문·출처
SEC EDGAR에 제출된 영문 공시예요. 보고서의 수치와 설명을 원문에서 함께 확인할 수 있어요.
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